Cel
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w podatku VAT obowiązującymi od 2025 roku, ze szczególnym uwzględnieniem elementów podatkowych związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat nowych obowiązków, planowanych uproszczeń oraz możliwych sankcji za błędy w e-fakturowaniu. Szkolenie obejmie także przegląd zmian z lat ubiegłych oraz ich wpływ na bieżące rozliczenia. Omówione zostaną również problemy interpretacyjne i praktyczne wyzwania związane z KSeF.
Uczestnicy:
- uzyskają wiedzę na temat kluczowych modyfikacji w przepisach VAT, KSeF,
- dowiedzą się, jak zmiany wpływają na rozliczenia i strategie podatkowe firm,
- poznają praktyczne sposoby dostosowania działalności do nowych regulacji,
- otrzymają wskazówki dotyczące bezpiecznego wdrażania zmian w organizacji,
- będą mogli przedyskutować wątpliwości i problemy z zakresu stosowania przepisów w praktyce.
Promocja specjalna:
Tylko do 16 maja 2025 r. obowiązuje cena promocyjna: 2 490 zł + VAT
Dodatkowo – voucher SPA w hotelu GRATIS dla uczestników zgłoszonych w terminie!
Miejsce szkolenia:
Hotel Warszawa w Augustowie – komfortowe warunki, malownicza lokalizacja i idealne warunki do nauki oraz odpoczynku.
Program
Program
VAT 2025 w praktyce – KSeF, nowe obowiązki i bieżące zmiany w rozliczeniach podatku:1. Wprowadzenie do zmian w VAT 2025 – kierunki legislacyjne i cele reformy:- Omówienie najnowszych regulacji krajowych i unijnych dotyczących VAT
- Cele wdrażanych zmian w kontekście uszczelnienia i automatyzacji rozliczeń
- Harmonogram zmian: obowiązkowy KSeF i inne planowane nowelizacje
- Przegląd dokumentów źródłowych (ustawy, projekty, objaśnienia MF)
2. Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) – podstawy prawne i zakres stosowania:- Definicja faktury ustrukturyzowanej i dokumentów objętych KSeF
- Zakres podmiotowy objęcia obowiązkiem KSeF – kto i kiedy musi stosować
- Zwolnienia i wyjątki od obowiązku e-fakturowania
- Pojęcie „technicznego braku dostępności” KSeF i zasady awaryjne
3. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF – aspekty podatkowe:- Zasady wystawiania faktur przez podatników i pełnomocników
- Moment wystawienia i odebrania faktury – skutki dla obowiązku podatkowego
- Nowe zasady uznawania faktur za doręczone
- Praktyczne problemy związane z brakiem zgody odbiorcy
4. Faktury korygujące w systemie KSeF – nowe obowiązki:- Wystawianie faktur korygujących in plus i in minus – zmiany w dokumentowaniu
- Warunki uznania korekty VAT – zgoda odbiorcy a nowy tryb
- Korygowanie faktur zaliczkowych i końcowych
- Przechowywanie i dostęp do korekt w systemie KSeF
5. Obieg dokumentów i integracja z systemami księgowymi:- Integracja KSeF z programami księgowymi – wymagania techniczne
- Wyzwania przy wdrażaniu KSeF w mikro i małych firmach
- Rejestry VAT i JPK_V7 w świetle danych z KSeF
- Audyt przygotowania do KSeF – checklista wdrożeniowa
6. Nowe zasady odliczania VAT i moment powstania obowiązku podatkowego:- Zmiany w ustalaniu daty otrzymania faktury w KSeF
- Moment odliczenia VAT – nowe reguły
- Wpływ KSeF na zasady ujmowania korekt
- Ryzyka i błędy w księgowaniu na podstawie e-faktur
7. Planowane zmiany w przepisach VAT niezwiązane bezpośrednio z KSeF:- Zmiany w zakresie stawek VAT – uproszczenia i aktualizacje
- Nowe zwolnienia i wyłączenia z VAT w 2025 r.
- Zmiany w zasadach dokumentowania eksportu i WDT
- Nowe podejście do bonów i voucherów
8. Sankcje i odpowiedzialność podatkowa w systemie KSeF:- Sankcje za niewystawienie faktury w KSeF i nieterminowość
- Odpowiedzialność solidarna i kary administracyjne
- Tryb postępowania przy błędach w e-fakturowaniu
- Możliwości naprawcze i interpretacje indywidualne
9. Podsumowanie wcześniejszych zmian VAT (2022–2024) i ich wpływ na praktykę:- Przegląd najważniejszych nowelizacji (SLIM VAT, grupy VAT, pakiet e-commerce)
- Analiza orzecznictwa i interpretacji podatkowych
- Skutki zmian dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców
- Najczęstsze błędy wykrywane podczas kontroli i audytów
10. Sesja praktyczna – studia przypadków, pytania i konsultacje.
Prowadzący
Prowadzący
Janusz Pietrzykowski
Doradca podatkowy, specjalizuje się w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz w Spółce Doradztwa Podatkowego Ernst & Young w charakterze doradcy podatkowego na stanowisku kierownika sekcji. Obecnie prowadzi własną kancelarię podatkową.
Paweł Dymlang
Paweł Dymlang - doradca podatkowy (nr 10987), prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji książkowych i prasowych o tematyce podatkowej (wyd. Beck, Wolters Kluwer, Infor). Powoływany jako ekspert w dziedzinie podatków w wystąpieniach telewizyjnych i radiowych. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Z tematyki podatkowej przeprowadził przeszło 2000 szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla biznesu oraz administracji publicznej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną i zajmuje się obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych.